Dados do Empenho:

Número:20060017

Valor Total do Empenho:R$ 500.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 287.352,30

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 212.647,70

Dados da Licitação:

Número:001/2019-SDP

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.131.964,13

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 16.977.997,45

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:101019112801

Valor Total do Contrato:R$ 16.977.997,45

Valor Empenhado:R$ 11.836.322,86

Saldo a empenhar:R$ 5.141.674,59

Liquidação: 20060017.003

Liquidada em: 17/04/2023

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: DUCTOR IMPLANTACAO DE PROJETOS LTDA (47.096.581/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 28746

Tipo de Lançamento: Original

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 206.524,43

Valor Líquido: R$ 193.719,92

Valor Pago da RP R$ 206.524,43

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Agosto/2022


Data de Solicitação 08/03/2023


Histórico:

Despesas de R.P. com o apoio do gerenciamento e coordenação, apoio técnico e monitoramento do Programa de Transporte e Logística Urbana de Maracanaú, período de AGOSTO/2022.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#15019APOIO AO GERENCIAMENTO E COORDENAÇÃO, APOIO TÉCNICO, MONITORAMENTO, GESTÃO E SUPERVISÃO AMBIENTAL DO PROGRAMA DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA URBANA DE MARACANAÚ – TRANSLOG (SERVIÇO)R$ 206.524,431,00R$ 206.524,43
Total BrutoR$ 206.524,43
Total LiquidoR$ 206.524,43
NÚMERO DA NOTA: 28746

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 10/02/2023

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: GBLF-M9F1

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS701 - Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo, paisagismo e congêneres.ExtraorçamentárioR$ 206.524,435,00%R$ 10.326,22
IR - PJ0003 - Serviços prestados com emprego de materiaisExtraorçamentárioR$ 206.524,431,20%R$ 2.478,29
Total das Retenções: R$ 12.804,51
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0305003103/05/2023R$ 206.524,43