Dados do Empenho:

Número:01110168

Valor Total do Empenho:R$ 711.859,01

Valor Total Liquidado:R$ 710.823,84

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.035,17

Dados da Licitação:

Número:001/2019-SDP

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.131.964,13

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 16.977.997,45

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:101019112801

Valor Total do Contrato:R$ 16.977.997,45

Valor Empenhado:R$ 11.836.322,86

Saldo a empenhar:R$ 5.141.674,59

Liquidação: 01110168.002

Liquidada em: 24/04/2023

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: DUCTOR IMPLANTACAO DE PROJETOS LTDA (47.096.581/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 28748

Tipo de Lançamento: Original

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 198.902,95

Valor Líquido: R$ 186.570,96

Valor Pago da RP R$ 198.902,95

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Outubro/2022


Data de Solicitação 08/03/2023


Histórico:

Despesas de R.P com o apoio de gerenciamento e coordenação, apoio técnico e monitoramento do Programa de Transporte e Logística Urbana de Maracanaú, período de OUTUBRO/2022.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#15019APOIO AO GERENCIAMENTO E COORDENAÇÃO, APOIO TÉCNICO, MONITORAMENTO, GESTÃO E SUPERVISÃO AMBIENTAL DO PROGRAMA DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA URBANA DE MARACANAÚ – TRANSLOG (SERVIÇO)R$ 198.902,951,00R$ 198.902,95
Total BrutoR$ 198.902,95
Total LiquidoR$ 198.902,95
NÚMERO DA NOTA: 28748

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 10/02/2023

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: GE8J-U5SD

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS719 - Acompanhamento e fiscalização da execução de obras de engenharia, arquitetura e urbanismo.ExtraorçamentárioR$ 198.902,955,00%R$ 9.945,15
IR - PJ0004 - Construção Civil por empreitada com emprego de materiaisExtraorçamentárioR$ 198.902,951,20%R$ 2.386,84
Total das Retenções: R$ 12.331,99
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0305003003/05/2023R$ 198.902,95