- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 01110188.001
Número:01110188
Valor Total do Empenho:R$ 785,56
Valor Total Liquidado:R$ 785,56
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Liquidação: 01110188.001
Liquidada em: 30/12/2022Unidade Gestora:
7 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇASFornecedor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)
Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 785,56
Valor Líquido: R$ 785,56
Valor Pago da RP R$ 785,56
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Dezembro/2022
Histórico:
Lista de Itens da Liquidação
Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
---|---|---|---|---|---|
#19553 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS (MÊS) | R$ 785,56 | 1,00 | R$ 785,56 | |
Total Bruto | R$ 785,56 | ||||
Total Liquido | R$ 785,56 |