Dados do Empenho:

Número:01110196

Valor Total do Empenho:R$ 17.942,45

Valor Total Liquidado:R$ 17.942,45

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 01110196.002

Liquidada em: 30/12/2022

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 8.267,91

Valor Líquido: R$ 8.267,91

Valor Pago da RP R$ 8.267,91

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Novembro/2022


Histórico:

Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19553OBRIGAÇÕES PATRONAIS (MÊS)R$ 8.267,911,00R$ 8.267,91
Total BrutoR$ 8.267,91
Total LiquidoR$ 8.267,91
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 8.267,91 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1901012719/01/2023R$ 8.267,91