Dados do Empenho:

Número:03100091

Valor Total do Empenho:R$ 200.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.449,02

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 196.550,98

Dados da Licitação:

Número:10.009/2017CP

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.671.553,53

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 10.053.998,08

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:101017101101

Valor Total do Contrato:R$ 8.041.748,68

Valor Empenhado:R$ 3.396.256,15

Saldo a empenhar:R$ 4.645.492,53

Liquidação: 03100091.002

Liquidada em: 27/06/2023

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: LOMACON LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA (03.354.650/0001-23)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 3871

Tipo de Lançamento: Original

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 3.449,02

Valor Líquido: R$ 3.205,87

Valor Pago da RP R$ 3.449,02

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2022


Data de Solicitação 26/06/2023


Histórico:

Despesas de R.P. com a drenagem, terraplanagem e pavimentação de ruas nos bairros: Jardim Bandeirante, Alto Alegre II, Siqueira e Vila Butiti – LOTE I, CONTRAPARTIDA da 19ª medição (01/11/22 - 01/12/22).
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#15856PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE RUAS - LOTE I (SERVIÇO)R$ 3.449,021,00R$ 3.449,02
Total BrutoR$ 3.449,02
Total LiquidoR$ 3.449,02
NÚMERO DA NOTA: 3871

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 22/06/2023

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 0

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulicaExtraorçamentárioR$ 1.724,514,00%R$ 68,98
INSS - PJ0009 - Demais Serviços realizados com utilização de equipamentos, exceto manuaisExtraorçamentárioR$ 1.207,1611,00%R$ 132,78
IR - PJ0003 - Serviços prestados com emprego de materiaisExtraorçamentárioR$ 3.449,021,20%R$ 41,39
Total das Retenções: R$ 243,15
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0407002404/07/2023R$ 3.449,02