Dados do Empenho:

Número:02020043

Valor Total do Empenho:R$ 885.789,38

Valor Total Liquidado:R$ 427.764,61

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 458.024,77

Dados da Licitação:

Número:14.004/2021TP

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 1.809.789,38

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 4.061.626,38

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149022012501

Valor Total do Contrato:R$ 4.061.626,38

Valor Empenhado:R$ 2.078.717,42

Saldo a empenhar:R$ 1.982.908,96

Liquidação: 02020043.010

Liquidada em: 26/09/2023

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: BOSS CONSTRUCOES EIRELI (24.866.458/0001-96)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 690

Tipo de Lançamento: Original

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 52.602,97

Valor Líquido: R$ 52.602,97

Valor Pago da RP R$ 52.602,97

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Agosto/2023


Data de Solicitação 19/09/2023


Histórico:

Valor que se liquida para fazer face às despesas de R.P.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#11576CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DA SAUDE DA FAMILIA (UNIDADE)R$ 52.602,971,00R$ 52.602,97
Total BrutoR$ 52.602,97
Total LiquidoR$ 52.602,97
NÚMERO DA NOTA: 690

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 31/08/2023

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 0

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0410010804/10/2023R$ 52.602,97