Dados do Empenho:

Número:01100075

Valor Total do Empenho:R$ 784,00

Valor Total Liquidado:R$ 784,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 01100075.002

Liquidada em: 01/10/2019

Unidade Gestora:

62 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.

Fornecedor: BOA VISTA COMERCIO E SERVICOS LTDA -EPP (10.394.436/0001-66)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 357,70

Valor Líquido: R$ 357,70

Valor Pago da RP R$ 0,00

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Setembro/2019


Data de Solicitação 01/10/2019


Histórico:

ref a NF 5778
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#5200AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS DISTRIBUIDAS EM GARRAFÕES DE 20 LITROS. (GARRAFÃO)R$ 4,9073,00R$ 357,70
Total BrutoR$ 357,70
Total LiquidoR$ 357,70
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
Nenhum registro encontrado.