Dados do Empenho:

Número:31010020

Valor Total do Empenho:R$ 983.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 983.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:

Número:14.104/2021PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 11.406.875,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 11.177.792,00

Saldo a Contratar:R$ 229.083,00

Dados do Contrato:

Número:149223010226

Valor Total do Contrato:R$ 983.000,00

Valor Empenhado:R$ 983.000,00

Saldo a empenhar:R$ 0,00

Liquidação: 31010020.011

Liquidada em: 29/12/2023

Unidade Gestora:

59 - FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DE MARACANAÚ

Fornecedor: FORTAL DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA (41.138.978/0001-00)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria

Nota Fiscal: 1062

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 18.608,20

Valor Líquido: R$ 18.384,90

Valor Pago da RP R$ 18.608,20

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Novembro/2023


Data de Solicitação 01/12/2023


Histórico:

LIQUIDAÇÃO DA NF 1062 CONFORME ITENS DESTACADOS EM ANEXO.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#4723LUVA PARA PROCEDIMENTOS – NÃO ESTÉRIL, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, AMBIDESTRA, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTENTE À TRAÇÃO, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 25CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, REGISTRO NO M.S. TAMANHO: G (CAIXA)R$ 22,10842,00R$ 18.608,20
Total BrutoR$ 18.608,20
Total LiquidoR$ 18.608,20
NÚMERO DA NOTA: 1062

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 28/11/2023

Número de Série: 1

Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional

Chave de Acesso: 23.2311.41.138.978/0001-00.55.001.000001062.1.00010104.0

Número do Protocolo: 323230086921736

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0010 - Produtos, mercadorias e bens em geralExtraorçamentárioR$ 18.608,201,20%R$ 223,30
Total das Retenções: R$ 223,30
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0802002408/02/2024R$ 18.608,20