Dados do Empenho:

Número:15050005

Valor Total do Empenho:R$ 54.810,00

Valor Total Liquidado:R$ 56.684,64

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ (2.308,02)

Dados da Licitação:

Número:01.020/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 1.624.894,15

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 1.585.596,55

Saldo a Contratar:R$ 39.297,60

Dados do Contrato:

Número:101023011002

Valor Total do Contrato:R$ 652.950,00

Valor Empenhado:R$ 602.209,50

Saldo a empenhar:R$ 50.740,50

Liquidação: 15050005.006

Liquidada em: 31/10/2023

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: T D DANTAS SOLUCOES LTDA (30.865.998/0001-58)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 969

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 343,20

Valor Líquido: R$ 343,20

Valor Pago da RP R$ 343,20

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Setembro/2023


Data de Solicitação 10/10/2023


Histórico:

Fornecimento de refeições prontas do tipo quentinhas e lanches para usina de asfalto no mês de setembro
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19580LANCHES – 02 PÃES (CARIOQUINHA OU MASSA FINA), COM MANTEIGA, 150ML DE LEITE E 200ML DE CAFÉ. (UNIDADE)R$ 4,2980,00R$ 343,20
Total BrutoR$ 343,20
Total LiquidoR$ 343,20
NÚMERO DA NOTA: 969

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 09/10/2023

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 0

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1309004813/09/2024R$ 343,20