Dados do Empenho:

Número:19060009

Valor Total do Empenho:R$ 61.503,66

Valor Total Liquidado:R$ 61.503,66

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:

Número:01.025/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 742.784,43

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 785.586,05

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:081023052502

Valor Total do Contrato:R$ 61.503,66

Valor Empenhado:R$ 61.503,66

Saldo a empenhar:R$ 0,00

Liquidação: 19060009.004

Liquidada em: 21/12/2023

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA (09.485.574/0001-71)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria

Nota Fiscal: 207349

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 19.846,94

Valor Líquido: R$ 19.608,78

Valor Pago da RP R$ 19.846,94

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2023


Data de Solicitação 11/12/2023


Histórico:

Referente à aquisição de mobiliários corporativos para atender às necessidades da Secretaria de Educação (SME) - NF 207349
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#22783CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS (UNIDADE)R$ 313,3441,00R$ 12.846,94
#22790MESA REUNIÃO PÉ PAINEL EXECUTIVA 4200 X 1400 X 740 MM (UNIDADE)R$ 3.500,002,00R$ 7.000,00
Total BrutoR$ 19.846,94
Total LiquidoR$ 19.846,94
NÚMERO DA NOTA: 207349

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 31/10/2023

Número de Série: 1

Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional

Chave de Acesso: 23.2310.09.485.574/0001-71.55.001.000207349.1.00412722.9

Número do Protocolo: 323230078543823

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0010 - Produtos, mercadorias e bens em geralExtraorçamentárioR$ 19.846,941,20%R$ 238,16
Total das Retenções: R$ 238,16
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1801007118/01/2024R$ 19.846,94