Dados do Empenho:

Número:17070027

Valor Total do Empenho:R$ 57.336,00

Valor Total Liquidado:R$ 14.571,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:

Número:01.010/2023PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 5.732.286,68

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 4.241.167,88

Saldo a Contratar:R$ 1.491.118,80

Dados do Contrato:

Número:180123070301

Valor Total do Contrato:R$ 57.336,00

Valor Empenhado:R$ 14.571,00

Saldo a empenhar:R$ 42.765,00

Liquidação: 17070027.003

Liquidada em: 21/12/2023

Unidade Gestora:

44 - SECRETARIA DE ESPORTE

Fornecedor: ALIANCA LOCACOES E SERVICOS LTDA (09.007.208/0001-07)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 00243

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 2.388,00

Valor Líquido: R$ 2.261,44

Valor Pago da RP R$ 2.388,00

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Novembro/2023


Data de Solicitação 07/12/2023


Histórico:

liquidação referente às despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de locação de vans, decorrente do processo de Licitação na modalidade Pregão Eletrônico tombado sob o Nº 01.010/2023 e Ata de Registro de Preços Nº 01.015/2023 (Lote 01), de interesse da Secretaria de Esporte.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#25192VEÍCULO-VAN - MOVIDA A DIESEL, COM MOTORISTA, DEVERÁ TER (02) DUAS PORTAS NA CABINE E 01 (UMA) PORTA CORREDIÇA LATERAL, CAPACIDADE DE TRANSPORTAR NO MÍNIMO DE 15 (QUINZE) PASSAGEIROS, MÍNIMO 05 (CINCO) MARCHAS A FRENTE E 01 (UMA) A RÉ, AR CONDICIONADO, SONORIZAÇÃO (AM, FM, CD, ENTRADA USB) , AIRBAG, FREIO ABS, DIREÇÃO HIDRAÚLICA, SISTEMA DE TRAVAMENTO ELÉTRICO CENTRAL, BANCOS COM APOIO DE CABEÇA E TODOS OS EQUIPAMENTOS / ACESSÓRIOS OBRIGATÓRIOS DE SEGURANÇA PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES E PESSOAS A SERVIÇO DO CONTRATANTE, BEM COMO MATERIAIS E BAGAGENS. ANO DE FABRICAÇÃO: MÁXIMO DE 05 (CINCO) ANOS. •COM FRANQUIA LIVRE DE 100 KM/DÍARIA, COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATADA. (DIÁRIA - ATE 4H)R$ 597,004,00R$ 2.388,00
Total BrutoR$ 2.388,00
Total LiquidoR$ 2.388,00
NÚMERO DA NOTA: 00243

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 07/12/2023

Número de Série: ne

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 930F72592

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS1602 - Serviços de transporte coletivo alternativo intramunicipal de pessoas.ExtraorçamentárioR$ 2.388,002,00%R$ 47,76
INSS - PJ0002 - Serviço de TransporteExtraorçamentárioR$ 716,4011,00%R$ 78,80
Total das Retenções: R$ 126,56
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1501009215/01/2024R$ 2.388,00