Dados do Empenho:

Número:01080097

Valor Total do Empenho:R$ 83.880,00

Valor Total Liquidado:R$ 83.880,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:

Número:01.020/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 1.624.894,15

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 1.585.596,55

Saldo a Contratar:R$ 39.297,60

Dados do Contrato:

Número:101023011002

Valor Total do Contrato:R$ 652.950,00

Valor Empenhado:R$ 602.209,50

Saldo a empenhar:R$ 50.740,50

Liquidação: 01080097.002

Liquidada em: 31/10/2023

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: T D DANTAS SOLUCOES LTDA (30.865.998/0001-58)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 968

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 25.737,18

Valor Líquido: R$ 25.737,18

Valor Pago da RP R$ 25.737,18

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Setembro/2023


Data de Solicitação 10/10/2023


Histórico:

Fornecimento de refeições prontas do tipo quentinhas para o pátio de manutenção no mês de setembro.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19581REFEIÇÃO PRONTA TIPO QUENTINHA - COM ACOMPANHAMENTO COM PESO MÍNIMO TOTAL DE 700 GRAMAS, COM ARROZ BRANCO E FEIJÃO OU BAIÃO, MACARRÃO, FAROFA, SALADA CRUA OU COZIDA, COM OPÇÃO SENDO ALTERNADAS ENTRE CARNE BOVINA, FRANGO E PEIXE, COM ACOMPANHAMENTO DE SUCO EM EMBALAGEM DE 200ML, OU REFRIGERANTE DE 237ML, OBEDECENDO AS ESPECIFICAÇÕES SUPRACITADAS. (UNIDADE)R$ 13,981.841,00R$ 25.737,18
Total BrutoR$ 25.737,18
Total LiquidoR$ 25.737,18
NÚMERO DA NOTA: 968

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 09/10/2023

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: q7dl54vhweibzuosxf2rm9n3pt

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1309005913/09/2024R$ 25.737,18