Dados do Empenho:

Número:01080097

Valor Total do Empenho:R$ 83.880,00

Valor Total Liquidado:R$ 83.880,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:

Número:01.020/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 1.624.894,15

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 1.585.596,55

Saldo a Contratar:R$ 39.297,60

Dados do Contrato:

Número:101023011002

Valor Total do Contrato:R$ 652.950,00

Valor Empenhado:R$ 602.209,50

Saldo a empenhar:R$ 50.740,50

Liquidação: 01080097.003

Liquidada em: 13/12/2023

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: T D DANTAS SOLUCOES LTDA (30.865.998/0001-58)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 1090

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 18.467,58

Valor Líquido: R$ 18.467,58

Valor Pago da RP R$ 18.467,58

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Outubro/2023


Data de Solicitação 20/11/2023


Histórico:

Serviço de fornecimento de 1321 unidades de refeições prontas para o pátio de manutenção durante o mês de outubro de 2023.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19581REFEIÇÃO PRONTA TIPO QUENTINHA - COM ACOMPANHAMENTO COM PESO MÍNIMO TOTAL DE 700 GRAMAS, COM ARROZ BRANCO E FEIJÃO OU BAIÃO, MACARRÃO, FAROFA, SALADA CRUA OU COZIDA, COM OPÇÃO SENDO ALTERNADAS ENTRE CARNE BOVINA, FRANGO E PEIXE, COM ACOMPANHAMENTO DE SUCO EM EMBALAGEM DE 200ML, OU REFRIGERANTE DE 237ML, OBEDECENDO AS ESPECIFICAÇÕES SUPRACITADAS. (UNIDADE)R$ 13,981.321,00R$ 18.467,58
Total BrutoR$ 18.467,58
Total LiquidoR$ 18.467,58
NÚMERO DA NOTA: 1090

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 14/11/2023

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 0

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1309005313/09/2024R$ 18.467,58