Dados do Empenho:

Número:01080156

Valor Total do Empenho:R$ 66.216,27

Valor Total Liquidado:R$ 39.308,78

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:

Número:01.025/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 742.784,43

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 785.586,05

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:159123062604

Valor Total do Contrato:R$ 138.656,04

Valor Empenhado:R$ 84.978,07

Saldo a empenhar:R$ 53.677,97

Liquidação: 01080156.003

Liquidada em: 29/12/2023

Unidade Gestora:

19 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fornecedor: PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA (09.485.574/0001-71)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria

Nota Fiscal: 208693

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 16.952,11

Valor Líquido: R$ 16.748,68

Valor Pago da RP R$ 16.952,11

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2023


Data de Solicitação 27/12/2023


Histórico:

LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 208693, REFERENTE A ORDEM DE SERVIÇO Nº 14090019.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#22792ARMÁRIO COM PORTAS 740 X 490 X 800 MM (UNIDADE)R$ 490,617,00R$ 3.434,27
#22830ARMÁRIO COM PORTAS 1610 X 490 X 800 MM (UNIDADE)R$ 801,347,00R$ 5.609,38
#22831ARMÁRIO COM PORTAS 2140 X 490 X 800 MM (UNIDADE)R$ 1.129,787,00R$ 7.908,46
Total BrutoR$ 16.952,11
Total LiquidoR$ 16.952,11
NÚMERO DA NOTA: 208693

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 22/11/2023

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional

Chave de Acesso: 23.2311.09.485.574/0001-71.55.001.000208693.1.00416054.7

Número do Protocolo: 323230084750202

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0010 - Produtos, mercadorias e bens em geralExtraorçamentárioR$ 16.952,111,20%R$ 203,43
Total das Retenções: R$ 203,43
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1701003717/01/2024R$ 16.952,11