Dados do Empenho:

Número:07080007

Valor Total do Empenho:R$ 413.730,46

Valor Total Liquidado:R$ 413.730,46

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:

Número:10.015/2021CP

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.191.996,76

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 18.704.551,80

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:101222020701

Valor Total do Contrato:R$ 18.704.551,80

Valor Empenhado:R$ 7.320.249,75

Saldo a empenhar:R$ 11.384.302,05

Liquidação: 07080007.001

Liquidada em: 27/10/2023

Unidade Gestora:

62 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.

Fornecedor: TGA TECNOLOGIA S.A. (07.797.913/0001-20)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 11908

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 413.730,46

Valor Líquido: R$ 382.080,08

Valor Pago da RP R$ 413.730,46

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Agosto/2023


Data de Solicitação 23/10/2023


Histórico:

PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E APOIO PARA ORIENTAÇÃO DA SEGURANÇA NAS VIAS. CONFORME AUTORIZADAS E MEDIÇÃO AUTORIZADAS PELO ENGENHEIRO DE OBRA NA LIQUIDAÇÃO DEVERÁ CONSTAR LOCAL E FOTOS DESCRIMINADOS TODOS OS SERVIÇOS EXECUTADOS E DEVIDAMENTE FISCALIZADOS E AUTORIZADOS PELO FISCAL DO CONTARTO N° 1212.22.02.07.01. REFERENTE 07 DE AGOSTO A 07 DE SETEMBRO 2023.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#21191PINTURA MECANIZADA DE FAIXAS, SETAS E SIMBOLOGIA COM TINTA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA. PADRÃO ABNT 13699. EM ÁREA URBANA. (METRO QUADRADO)R$ 26,005.675,50R$ 147.563,00
#21054DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM MARTELETE PNEUMÁTICO (METRO QUADRADO)R$ 24,50155,47R$ 3.809,02
#21197DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO MANUAL DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO E POLIÉDRICO (METRO QUADRADO)R$ 10,80155,47R$ 1.679,08
#21198ESCAVAÇÃO MANUAL EM CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2 METROS (METRO CÚBICO)R$ 63,007,64R$ 481,32
#21055CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE (METRO CÚBICO)R$ 38,0015,72R$ 597,36
#21199TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 30M DE MATERIAIS Á GRANEL (METRO CÚBICO)R$ 54,8022,83R$ 1.251,08
#21058CONCRETO ARMADO COMPLETAMENTE EXECUTADO 20 MPA INCLUINDO O LANÇAMENTO. (METRO CÚBICO)R$ 2.930,0034,61R$ 101.407,30
#21046FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOLACHA DE LED VEICULAR DE 200 MM( AMARELO) OU VERDE OU VERMELHO (UNIDADE )R$ 520,004,00R$ 2.080,00
#21049MÓDULO DE POTÊNCIA DE 2 FASES COM PROTEÇÃO PARA CONTROLADOR DE TRÁFEGO (UNIDADE )R$ 2.170,001,00R$ 2.170,00
#21216FORNECIMENTO DE MÓDULO DE COMUNICAÇÃO PARA CONTROLADOR (UNIDADE )R$ 1.700,002,00R$ 3.400,00
#21044MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE INTERSEÇÃO COM CONTROLADOR E SEMÁFOROS PARA CONTROLE DE TRÂNSITO, INCLUSO CANAL DE COMUNICAÇÃO REMOTA. (MÊS)R$ 499,0020,00R$ 9.980,00
#21209FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE CABO PARA DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA/ SINAIS ELÉTRICOS PP 4X1,5MM ; 220V (METRO)R$ 7,0025,00R$ 175,00
#21208FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE BOTEIRA PARA UTILIZAÇÃO EM FAIXAS DE PEDESTRES (UNIDADE )R$ 750,001,00R$ 750,00
#21221FORNECIMENTO, TRANSPORTE E IMPLANTAÇÃO DE BARROTES EM MADEIRA DE LEI PARA FIXAÇÃO DE PLACAS (METRO)R$ 65,00104,00R$ 6.760,00
#21017FORNECIMENTO ,TRANSPORTE E IMPLANTAÇÃO DE PLACA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA E APLICAÇÃO DE PELÍCULA REFLETIVA, INCLUINDO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO (METRO QUADRADO)R$ 850,0015,77R$ 13.404,50
#21190PINTURA MANUAL DE FAIXAS, SETAS E SIMBOLOGIA COM TINTA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA. PADRÃO ABNT 13699. EM ÁREA URBANA. (METRO QUADRADO)R$ 30,003.940,76R$ 118.222,80
Total BrutoR$ 413.730,46
Total LiquidoR$ 413.730,46
NÚMERO DA NOTA: 11908

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 03/10/2023

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 918221306

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS1406 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamenos, inclusive montagem industrialExtraorçamentárioR$ 413.730,464,00%R$ 10.756,99
INSS - PJ0009 - Demais Serviços realizados com utilização de equipamentos, exceto manuaisExtraorçamentárioR$ 144.805,6611,00%R$ 15.928,62
IR - PJ0003 - Serviços prestados com emprego de materiaisExtraorçamentárioR$ 413.730,461,20%R$ 4.964,77
Total das Retenções: R$ 31.650,38
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1902010419/02/2024R$ 413.730,46