Dados do Empenho:

Número:01090066

Valor Total do Empenho:R$ 77.392,00

Valor Total Liquidado:R$ 77.301,18

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:

Número:14.008/2021PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 2.872.437,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 18.201.906,44

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149221050501

Valor Total do Contrato:R$ 18.201.906,44

Valor Empenhado:R$ 5.267.394,29

Saldo a empenhar:R$ 12.934.512,15

Liquidação: 01090066.003

Liquidada em: 29/12/2023

Unidade Gestora:

59 - FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DE MARACANAÚ

Fornecedor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA (24.380.578/0032-85)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria

Nota Fiscal: 33887

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 30.464,98

Valor Líquido: R$ 30.099,40

Valor Pago da RP R$ 30.464,98

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Fevereiro/2023


Data de Solicitação 18/12/2023


Histórico:

liquidação complementar da nota fiscal nº 33887 referente aquisição de gases medicinais para atender a Unidade de Pronto Atendimento -UPA, PORTE II, opção VIII, em Pajuçara, que estava sob intervenção administrativa do Município de Maracanaú, na competência fevereiro, conforme Decreto nº4550 de 05 de dezembro de 2022, conforme itens anexo a esta solicitação de liquidação
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#5990CARGA E RECARGA DE GAS: AR COMPRIMIDO GASOSO - MEDICINAL (METRO CUBI)R$ 18,921.610,20R$ 30.464,98
Total BrutoR$ 30.464,98
Total LiquidoR$ 30.464,98
NÚMERO DA NOTA: 33887

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 15/12/2023

Número de Série: 400

Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional

Chave de Acesso: 23.2312.24.380.578/0032-85.55.400.000033887.1.56432731.8

Número do Protocolo: 323230092696484

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0010 - Produtos, mercadorias e bens em geralExtraorçamentárioR$ 30.464,981,20%R$ 365,58
Total das Retenções: R$ 365,58
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1501018915/01/2024R$ 30.464,98