Dados do Empenho:

Número:01090182

Valor Total do Empenho:R$ 63.663,04

Valor Total Liquidado:R$ 63.663,04

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:

Número:01.008/2023PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 965.840,66

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 1.911.921,39

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:081023053102

Valor Total do Contrato:R$ 600.084,32

Valor Empenhado:R$ 504.589,76

Saldo a empenhar:R$ 95.494,56

Liquidação: 01090182.003

Liquidada em: 20/12/2023

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: NUCLEO TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA (12.340.758/0001-58)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 5814

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 15.915,76

Valor Líquido: R$ 15.151,80

Valor Pago da RP R$ 15.915,76

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Novembro/2023


Data de Solicitação 12/12/2023


Histórico:

Referente ao serviço de telecomunicação (hardware e software inclusos) - Mês: NOVEMBRO.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#24653LOCACAO DO SERVICO DE SOLUCAO TELEFONICA(HARDWARE E SOFTWARE NECESSARIOS INCLUSO - SEDUC (MÊS)R$ 15.915,761,00R$ 15.915,76
Total BrutoR$ 15.915,76
Total LiquidoR$ 15.915,76
NÚMERO DA NOTA: 5814

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 07/12/2023

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 928512485

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0027 - Demais ServiçosExtraorçamentárioR$ 15.915,764,80%R$ 763,96
Total das Retenções: R$ 763,96
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1201019712/01/2024R$ 15.915,76