Dados do Empenho:

Número:20100006

Valor Total do Empenho:R$ 95.219,05

Valor Total Liquidado:R$ 95.219,05

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:

Número:07.001/2023PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 176.816,49

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 176.816,49

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:079023062602

Valor Total do Contrato:R$ 95.219,05

Valor Empenhado:R$ 95.219,05

Saldo a empenhar:R$ 0,00

Liquidação: 20100006.001

Liquidada em: 27/12/2023

Unidade Gestora:

32 - FUNDO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE

Fornecedor: VIVEIRO ECOLOGICO DONA EUZEBIA LTDA (09.455.192/0001-03)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria

Nota Fiscal: 1275

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 41.939,00

Valor Líquido: R$ 41.939,00

Valor Pago da RP R$ 41.939,00

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Novembro/2023


Data de Solicitação 06/12/2023


Histórico:

NOTA FISCAL N° 1275 - DATA: 22/11/2023 - CONTRATO N° 0790.23.06.26.02
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#23684PEDRA DECORATIVA BRANCA (KG)R$ 22,33300,00R$ 6.699,00
#23662MUDA MINI LACRE (IXORA COCCINEA) (UNIDADE )R$ 8,601.000,00R$ 8.600,00
#23683ADUBO ORGÂNICO (KG)R$ 24,73320,00R$ 7.913,60
#23685MUDA ABACAXI ROXO (TRADESCANTIA SPATHACEA) (UNIDADE )R$ 14,57300,00R$ 4.371,00
#23686MUDA DRACENA VERMELHA (CORDYLINE TERMINALIS) (UNIDADE )R$ 30,38200,00R$ 6.076,00
#23687MUDA JASMIM DE LEITE (TABERNAEMONTANA LAETA) (UNIDADE )R$ 15,00100,00R$ 1.500,00
#23689MUDA CLUSIA (CLUSIA FLUMINENSIS) (UNIDADE )R$ 14,48360,00R$ 5.212,80
#23690MUDA PALMEIRA FÊNIX (PHOENIX ROEBELENII) (UNIDADE )R$ 78,3320,00R$ 1.566,60
Total BrutoR$ 41.939,00
Total LiquidoR$ 41.939,00
NÚMERO DA NOTA: 1275

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 22/11/2023

Número de Série: 1

Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional

Chave de Acesso: 31.2311.09.455.192/0001-03.55.001.000001275.1.59746416.8

Número do Protocolo: 131235685702706

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0502000305/02/2024R$ 41.939,00