Dados do Empenho:

Número:30100003

Valor Total do Empenho:R$ 56.209,99

Valor Total Liquidado:R$ 56.209,99

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:

Número:10.017/2023PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 1.599.959,23

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 4.799.877,69

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:101023082301

Valor Total do Contrato:R$ 4.799.877,69

Valor Empenhado:R$ 2.482.059,03

Saldo a empenhar:R$ 2.317.818,66

Liquidação: 30100003.001

Liquidada em: 26/12/2023

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: C. R. NAPRAVNIK LTDA (37.830.136/0001-39)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 4

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 56.209,99

Valor Líquido: R$ 56.209,99

Valor Pago da RP R$ 56.209,99

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Novembro/2023


Data de Solicitação 13/12/2023


Histórico:

Serviço de manutenção preventiva e corretiva para os equipamentos da usina de asfalto.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#15411SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA A USINA (MÊS)R$ 56.209,991,00R$ 56.209,99
Total BrutoR$ 56.209,99
Total LiquidoR$ 56.209,99
NÚMERO DA NOTA: 4

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 08/12/2023

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 208423386

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1501000915/01/2024R$ 56.209,99