Dados do Empenho:

Número:03110017

Valor Total do Empenho:R$ 246.060,00

Valor Total Liquidado:R$ 246.060,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:

Número:08.015/2022PE.

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 5.332.620,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 5.651.159,00

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:081023060702

Valor Total do Contrato:R$ 2.957.535,00

Valor Empenhado:R$ 2.957.535,00

Saldo a empenhar:R$ 0,00

Liquidação: 03110017.002

Liquidada em: 29/12/2023

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA (30.607.801/0001-80)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria

Nota Fiscal: 4891

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 228.816,00

Valor Líquido: R$ 226.070,21

Valor Pago da RP R$ 228.816,00

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2023


Data de Solicitação 29/12/2023


Histórico:

aquisição de mobiliários de sala de aula destinados às escolas da rede municipal, conforme nota fiscal n° 4891.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19714CONJUNTO ALUNO/CJA-05-ABS(PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,46M E 1,76M). (CONJUNTO)R$ 599,00374,00R$ 224.026,00
#22867CARTEIRAS ESCOLARES / CADEIRAS UNIVERSITÁRIAS (UNIDADE )R$ 479,0010,00R$ 4.790,00
Total BrutoR$ 228.816,00
Total LiquidoR$ 228.816,00
NÚMERO DA NOTA: 4891

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 28/12/2023

Número de Série: 1

Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional

Chave de Acesso: 23.2312.30.607.801/0001-80.55.001.000004891.1.36230431.8

Número do Protocolo: 323230096520909

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0010 - Produtos, mercadorias e bens em geralExtraorçamentárioR$ 228.816,001,20%R$ 2.745,79
Total das Retenções: R$ 2.745,79
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2301002923/01/2024R$ 228.816,00