- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 13110013.014
Número:13110013
Valor Total do Empenho:R$ 266.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 264.913,77
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.086,23
Número:22.001/2021CP
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.500.000,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 14.750.000,00
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:220121111101
Valor Total do Contrato:R$ 14.750.000,00
Valor Empenhado:R$ 10.642.319,45
Saldo a empenhar:R$ 4.107.680,55
Liquidação: 13110013.014
Liquidada em: 29/12/2023Unidade Gestora:
60 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃOFornecedor: S.G. PROPAG COMUNICACAO E MARKETING LTDA (07.991.409/0001-66)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 8710
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 11.130,60
Valor Líquido: R$ 11.130,60
Valor Pago da RP R$ 11.130,60
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Novembro/2023
Data de Solicitação 29/12/2023
Histórico:
Valor referente ao pagamento do serviço de custos internos de criações de artes para peças publicitárias solicitadas pela Assessoria Superior em Comunicação, no período de Novembro/2023, conforme documentação em anexo.Lista de Itens da Liquidação
Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
---|---|---|---|---|---|
#22430 | CUSTOS INTERNOS (SERVIÇO) | R$ 11.130,60 | 1,00 | R$ 11.130,60 | |
Total Bruto | R$ 11.130,60 | ||||
Total Liquido | R$ 11.130,60 |
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 21/12/2023
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 805491120