Dados do Empenho:

Número:16110005

Valor Total do Empenho:R$ 220.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 220.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:

Número:1490.53/2023DC

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 2.548.456,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 7.645.368,00

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149023111001

Valor Total do Contrato:R$ 7.645.368,00

Valor Empenhado:R$ 2.548.455,90

Saldo a empenhar:R$ 5.096.912,10

Liquidação: 16110005.001

Liquidada em: 07/12/2023

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: INSTITUTO DE GERENCIAMENTO MEDICO (29.782.496/0001-84)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 220.000,00

Valor Líquido: R$ 220.000,00

Valor Pago da RP R$ 70.000,00

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2023


Data de Solicitação 29/11/2023


Histórico:

1º parcela do PROJETO VER E LER (45 dias) , conforme termo de fomento nº 1490.23.11.10.01 - Período: 16/11/2023 à 31/12/2023.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#31630TERMO DE FOMENTO VISANDO A PREVENÇÃO E RESOLUÇÕES DE POSSÍVEIS PROBLEMAS OCULARES EM ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVÉS DA EXECUÇÃO DO PROJETO VER E LER. (SERVIÇO)R$ 220.000,001,00R$ 220.000,00
Total BrutoR$ 220.000,00
Total LiquidoR$ 220.000,00
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1201004712/01/2024R$ 70.000,00