Dados do Empenho:

Número:20110011

Valor Total do Empenho:R$ 20.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 12.965,57

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 7.034,43

Dados da Licitação:

Número:001.21.12.13.01

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 11.826.235,56

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 54.989.804,04

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149021122702

Valor Total do Contrato:R$ 3.688.234,00

Valor Empenhado:R$ 903.472,66

Saldo a empenhar:R$ 2.784.761,34

Liquidação: 20110011.002

Liquidada em: 18/01/2024

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Fatura

Nº da Fatura: 300305806624

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 7.714,44

Valor Líquido: R$ 7.302,31

Valor Pago da RP R$ 7.714,44

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2023


Data de Solicitação 29/12/2023


Histórico:

PAGAMENTO REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2.023.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#21979SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - SMS - CCER (UNIDADE )R$ 7.714,441,00R$ 7.714,44
Total BrutoR$ 7.714,44
Total LiquidoR$ 7.714,44
Total Pago: R$ 7.714,44 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1801008618/01/2024R$ 7.714,44