Dados do Empenho:

Número:01110136

Valor Total do Empenho:R$ 11.685,00

Valor Total Liquidado:R$ 11.685,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:

Número:01.007/2021PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 1.287.664,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 4.823.107,00

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149021100701

Valor Total do Contrato:R$ 1.846.380,00

Valor Empenhado:R$ 1.636.390,00

Saldo a empenhar:R$ 209.990,00

Liquidação: 01110136.003

Liquidada em: 01/02/2024

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: L&L SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA (24.564.509/0001-25)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 2530

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 3.895,00

Valor Líquido: R$ 3.895,00

Valor Pago da RP R$ 3.895,00

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2024


Data de Solicitação 23/01/2024


Histórico:

SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZEMBRO/2023.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#13687SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS E REPOSIÇÃO DE GASES, EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO COM CAPACIDADE DE ATÉ 9.000 BTUS. (MÊS)R$ 1.755,001,00R$ 1.755,00
#13689SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS E REPOSIÇÃO DE GASES, EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO COM CAPACIDADE ENTRE 9.500 BTU'S E 12.000 BTU'S. (MÊS)R$ 1.950,001,00R$ 1.950,00
#12858SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS E REPOSIÇÃO DE GASES, DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO COM CAPACIDADE ENTRE 18.500 BTUS E 36.000 BTUS (MÊS) (MÊS)R$ 190,001,00R$ 190,00
Total BrutoR$ 3.895,00
Total LiquidoR$ 3.895,00
NÚMERO DA NOTA: 2530

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 02/01/2024

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 372323867

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0602007806/02/2024R$ 3.895,00