Dados do Empenho:

Número:01120060

Valor Total do Empenho:R$ 884.475,40

Valor Total Liquidado:R$ 816.337,74

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,01

Dados da Licitação:

Número:10.017/2021CP

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 10.521.271,80

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 48.788.424,50

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:101022031701

Valor Total do Contrato:R$ 48.788.424,50

Valor Empenhado:R$ 29.497.108,93

Saldo a empenhar:R$ 19.291.315,57

Liquidação: 01120060.002

Liquidada em: 25/01/2024

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: WF PROJETOS CALCULOS E CONSTRUÇÕES LTDA (35.246.933/0001-48)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 5295

Tipo de Lançamento: Original

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 315.750,61

Valor Líquido: R$ 274.387,28

Valor Pago da RP R$ 315.750,61

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2023


Data de Solicitação 23/01/2024


Histórico:

Despesas de R.P. m os serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares, resíduos dos serviços de saúde, e especiais, no período de 20/12/2023 à 31/12/2023.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#21540COLETA MECANIZADA E TRANSPORTE AO DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ESPECIAIS (TONELADA)R$ 8.972,301,18R$ 10.587,31
#17269COLETA E TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (TONELADA)R$ 1.202,162,70R$ 3.245,83
#17268COLETA E TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES (TONELADA)R$ 148,842.028,47R$ 301.917,47
Total BrutoR$ 315.750,61
Total LiquidoR$ 315.750,61
NÚMERO DA NOTA: 5295

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 03/01/2024

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 0

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS709 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixoExtraorçamentárioR$ 315.750,615,00%R$ 15.787,53
INSS - PJ0002 - Serviço de TransporteExtraorçamentárioR$ 94.725,1811,00%R$ 10.419,77
IR - PJ0027 - Demais ServiçosExtraorçamentárioR$ 315.750,614,80%R$ 15.156,03
Total das Retenções: R$ 41.363,33
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2601003126/01/2024R$ 315.750,61