Dados do Empenho:

Número:30100005

Valor Total do Empenho:R$ 90.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 90.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:

Número:10.017/2023PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 1.599.959,23

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 4.799.877,69

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:101023082301

Valor Total do Contrato:R$ 4.799.877,69

Valor Empenhado:R$ 2.482.059,03

Saldo a empenhar:R$ 2.317.818,66

Liquidação: 30100005.002

Liquidada em: 08/02/2024

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: C. R. NAPRAVNIK LTDA (37.830.136/0001-39)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria

Nota Fiscal: 10

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 31.646,34

Valor Líquido: R$ 31.646,34

Valor Pago da RP R$ 31.646,34

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2023


Data de Solicitação 23/01/2024


Histórico:

Valor que se liquida para fazer face às despesas de R.P. referente ao serviço de manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças dos equipamentos da usina de asfalto no mês de dezembro
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#13342PEÇAS ORIGINAIS, DE REPOSIÇÃO PARA EQUIPAMENTOS PERTENCENTES À FROTA DA USINA DE ASFALTO DE MARACANAÚ (UNIDADE 1.0 UNIDADE)R$ 31.646,341,00R$ 31.646,34
Total BrutoR$ 31.646,34
Total LiquidoR$ 31.646,34
NÚMERO DA NOTA: 10

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 12/01/2024

Número de Série: 1

Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional

Chave de Acesso: 23.2401.37.830.136/0001-39.55.001.000000010.1.39661345.3

Número do Protocolo: 323240003213890

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1902002519/02/2024R$ 31.646,34