Dados do Empenho:

Número:01030236

Valor Total do Empenho:R$ 488.321,43

Valor Total Liquidado:R$ 445.277,28

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 43.044,15

Dados da Licitação:

Número:01.021/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 1.499.499,96

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 4.498.499,88

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:061022120701

Valor Total do Contrato:R$ 2.324.699,88

Valor Empenhado:R$ 1.943.523,06

Saldo a empenhar:R$ 381.176,82

Liquidação: 01030236.018

Liquidada em: 14/02/2024

Unidade Gestora:

7 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Fornecedor: ASP - CONSULTORIA, ARQUIVOLOGIA E CONTABILIDADE LTDA (07.036.370/0001-28)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 1835

Tipo de Lançamento: Original

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 23,50

Valor Líquido: R$ 23,50

Valor Pago da RP R$ 23,50

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2023


Data de Solicitação 24/01/2024


Histórico:

Despesas de R.P. prestação de serviços de Gestão de Documentação para Organização e Gerenciamento contínuo do Acervo corrente documental, conforme o contrato nº 0610.22.12.07.01, fundamentado no pregão eletrônico nº 01.021/2022. Período de 01 a 08 de Dezembro de 23.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#5542LICENCA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO, INCLUINDO MAO DE OBRA ESPECIALIZADA (UNIDADE)R$ 0,5047,00R$ 23,50
Total BrutoR$ 23,50
Total LiquidoR$ 23,50
NÚMERO DA NOTA: 1835

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 11/01/2024

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 0

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1902010319/02/2024R$ 23,50