Dados do Empenho:

Número:27120017

Valor Total do Empenho:R$ 189.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 189.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:

Número:1490.08/2023IL

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 2.268.000,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 2.268.000,00

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149023122701

Valor Total do Contrato:R$ 2.268.000,00

Valor Empenhado:R$ 2.160.000,00

Saldo a empenhar:R$ 108.000,00

Liquidação: 27120017.001

Liquidada em: 31/01/2024

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES OFTALMOLOGICA S/S LTDA (11.029.458/0001-90)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 0743

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 189.000,00

Valor Líquido: R$ 181.062,00

Valor Pago da RP R$ 189.000,00

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2023


Data de Solicitação 25/01/2024


Histórico:

Referente ao incentivo concedido conforme portaria ministerial nº 1.526 de 11 de Outubro de 2023, a qual alterou a portaria ministerial nº 2.299 GM/MS de 30 de Julho de 2018, como Centro Especializado em Reabilitação ( CER II) , competência do mês de Dezembro/23.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#11673INCENTIVO CER II (SERVIÇO)R$ 189.000,001,00R$ 189.000,00
Total BrutoR$ 189.000,00
Total LiquidoR$ 189.000,00
NÚMERO DA NOTA: 0743

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 12/01/2024

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 0

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, pronto-socorrosExtraorçamentárioR$ 189.000,003,00%R$ 5.670,00
IR - PJ0006 - Serviços de auxílio diagnóstico e terapia, patologia clínica, imagenologia, anat. patológ. e citop, med. nuclearExtraorçamentárioR$ 189.000,001,20%R$ 2.268,00
Total das Retenções: R$ 7.938,00
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
3101008131/01/2024R$ 189.000,00