Dados do Empenho:

Número:10020021

Valor Total do Empenho:R$ 10.325,50

Valor Total Liquidado:R$ 10.325,50

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:

Número:01.001/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 34.740,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 162.120,00

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:081022021001

Valor Total do Contrato:R$ 57.900,00

Valor Empenhado:R$ 39.886,66

Saldo a empenhar:R$ 18.013,34

Liquidação: 10020021.009

Liquidada em: 10/11/2023

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: ICP ELEVADORES SERVICOS E COMERCIO LTDA (23.146.506/0001-09)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 1810

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 965,00

Valor Líquido: R$ 965,00

Valor Pago da RP R$ 965,00

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Outubro/2023


Data de Solicitação 06/11/2023


Histórico:

Referente a prestação de serviço da manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças em 01 (uma) plataforma marca TTN. Período: OUTUBRO/2023 - NF 1810.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#21181SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS PARA: 01 ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE, COM 02 PARADAS (TÉRREO E 01 PAVIMENTO SUPERIOR, COM COMANDO ELÉTRICO E CAPACIDADE DE CARGA PARA 250 KG (SERVIÇO) (MÊS)R$ 965,001,00R$ 965,00
Total BrutoR$ 965,00
Total LiquidoR$ 965,00
NÚMERO DA NOTA: 1810

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 06/11/2023

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 503771329

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
Nenhum registro encontrado.