- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 02010172.004
Número:02010172
Valor Total do Empenho:R$ 6.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 2.838,50
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.161,50
Liquidação: 02010172.004
Liquidada em: 05/05/2023Unidade Gestora:
14 - SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E FORMAÇÃO TECNOLÓGICAFornecedor: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE (07.040.108/0001-57)
Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota
Nº da Fatura: 4276671
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 205,98
Valor Líquido: R$ 196,10
Valor Pago da RP R$ 205,98
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Abril/2023
Data de Solicitação 02/05/2023
Histórico:
Liquidação referente ao consumo no mês de Abril de 2023. valor total fatura (r$ 196,10) + retenção IRF (r$ 9,88).Lista de Itens da Liquidação
Nenhum registro encontrado.
Retenções
Tipo | Ação | Valor Total | |||
---|---|---|---|---|---|
IRRF Outros Rendimentos * | Pagar/Recolher | R$ 9,88 |
Total das Retenções: R$ 9,88