Dados do Empenho:

Número:02010172

Valor Total do Empenho:R$ 6.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.838,50

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.161,50

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010172.004

Liquidada em: 05/05/2023

Unidade Gestora:

14 - SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E FORMAÇÃO TECNOLÓGICA

Fornecedor: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE (07.040.108/0001-57)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Nº da Fatura: 4276671

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 205,98

Valor Líquido: R$ 196,10

Valor Pago da RP R$ 205,98

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Abril/2023


Data de Solicitação 02/05/2023


Histórico:

Liquidação referente ao consumo no mês de Abril de 2023. valor total fatura (r$ 196,10) + retenção IRF (r$ 9,88).
Lista de Itens da Liquidação
Nenhum registro encontrado.
Retenções
TipoAçãoValor Total
IRRF Outros Rendimentos *Pagar/RecolherR$ 9,88
Total das Retenções: R$ 9,88