- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 02010172.007
Número:02010172
Valor Total do Empenho:R$ 6.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 2.838,50
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.161,50
Liquidação: 02010172.007
Liquidada em: 24/07/2023Unidade Gestora:
14 - SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E FORMAÇÃO TECNOLÓGICAFornecedor: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE (07.040.108/0001-57)
Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota
Nº da Fatura: 4276671
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 235,76
Valor Líquido: R$ 224,45
Valor Pago da RP R$ 235,76
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Julho/2023
Data de Solicitação 19/07/2023
Histórico:
Liquidação referente ao fornecimento de água e esgoto no mês de Julho/2023. Valor da fatura = 224,45 + IRF = 11,31.Lista de Itens da Liquidação
Nenhum registro encontrado.
Retenções
Tipo | Ação | Valor Total | ||
---|---|---|---|---|
IRRF Outros Rendimentos * | Pagar/Recolher | R$ 11,31 |
Total das Retenções: R$ 11,31