Dados do Empenho:

Número:02010396

Valor Total do Empenho:R$ 250.250,00

Valor Total Liquidado:R$ 242.585,50

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 7.664,50

Dados da Licitação:

Número:01.021/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 1.499.499,96

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 4.498.499,88

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:081022120701

Valor Total do Contrato:R$ 819.000,00

Valor Empenhado:R$ 803.452,50

Saldo a empenhar:R$ 15.547,50

Liquidação: 02010396.004

Liquidada em: 18/05/2023

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: ASP - CONSULTORIA, ARQUIVOLOGIA E CONTABILIDADE LTDA (07.036.370/0001-28)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 1779

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 8.416,00

Valor Líquido: R$ 8.416,00

Valor Pago da RP R$ 8.416,00

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Abril/2023


Data de Solicitação 10/05/2023


Histórico:

Ref NF 1779 - Período abril/2023
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#5542LICENCA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO, INCLUINDO MAO DE OBRA ESPECIALIZADA (UNIDADE)R$ 0,5016.832,00R$ 8.416,00
Total BrutoR$ 8.416,00
Total LiquidoR$ 8.416,00
NÚMERO DA NOTA: 1779

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 02/05/2023

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: OWQA-NXYN

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
Nenhum registro encontrado.