Dados do Empenho:

Número:22050006

Valor Total do Empenho:R$ 104.153,40

Valor Total Liquidado:R$ 97.165,92

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:

Número:01.006/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.103.511,09

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 12.937.737,73

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:1490220401119

Valor Total do Contrato:R$ 5.722.944,94

Valor Empenhado:R$ 4.406.679,14

Saldo a empenhar:R$ 1.316.265,80

Liquidação: 22050006.005

Liquidada em: 27/09/2023

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria

Nota Fiscal: 4218

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 4.728,20

Valor Líquido: R$ 4.728,20

Valor Pago da RP R$ 4.728,20

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Maio/2023


Data de Solicitação 01/09/2023


Histórico:

solicitação de liquidação ref PLACA: POS 7F41.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#21005FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DE PASSEIO (UNIDADE)R$ 4.728,201,00R$ 4.728,20
Total BrutoR$ 4.728,20
Total LiquidoR$ 4.728,20
NÚMERO DA NOTA: 4218

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 03/07/2023

Número de Série: 1

Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional

Chave de Acesso: 23.2307.11.487.554/0001-81.55.001.000004218.1.93240008.0

Número do Protocolo: 323230045402693

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
Nenhum registro encontrado.