- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 02010050.001
Número:02010050
Valor Total do Empenho:R$ 780.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 760.342,01
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Liquidação: 02010050.001
Liquidada em: 16/02/2023Unidade Gestora:
37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRALFornecedor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)
Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 41.152,01
Valor Líquido: R$ 41.152,01
Valor Pago da RP R$ 41.152,01
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Janeiro/2023
Histórico: