- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 02010185.005
Número:02010185
Valor Total do Empenho:R$ 800.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 785.383,33
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Liquidação: 02010185.005
Liquidada em: 16/05/2023Unidade Gestora:
67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 63.379,14
Valor Líquido: R$ 53.674,39
Valor Pago da RP R$ 63.379,14
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Abril/2023
Histórico:
Ref fopag rescisões - mês abril/2023 - FUNDEB 70%Lista de Itens da Liquidação
Nenhum registro encontrado.
Retenções
Tipo | Ação | Valor Total | |||
---|---|---|---|---|---|
INSS a Recolher | Pagar | R$ 195,78 | |||
IRRF – Retido na Fonte * | Pagar/Recolher | R$ 63,51 | |||
Faltas* | Pagar/Recolher | R$ 736,75 | |||
Pensão Alimentícia | Pagar | R$ 8.137,97 | |||
RPPS a Recolher | Pagar | R$ 570,74 |
Total das Retenções: R$ 9.704,75