Dados do Empenho:

Número:02010294

Valor Total do Empenho:R$ 9.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 5.438,11

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010294.005

Liquidada em: 31/05/2023

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE (07.040.108/0001-57)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 174,72

Valor Líquido: R$ 166,34

Valor Pago da RP R$ 174,72

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Maio/2023


Data de Solicitação 29/05/2023


Histórico:

PAGAMENTO REFERENTE O MÊS DE MAIO/2.023.
Lista de Itens da Liquidação
Nenhum registro encontrado.
Retenções
TipoAçãoValor Total
IRRF Outros Rendimentos *Pagar/RecolherR$ 8,38
Total das Retenções: R$ 8,38