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- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 02010355.001
Número:02010355
Valor Total do Empenho:R$ 12.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 11.337,23
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Liquidação: 02010355.001
Liquidada em: 31/01/2023Unidade Gestora:
60 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃOFornecedor: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - RPPS (17.943.447/0001-05)
Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 667,04
Valor Líquido: R$ 667,04
Valor Pago da RP R$ 667,04
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Janeiro/2023
Histórico:
Ref janeiro/2023 - SECOM