Dados do Empenho:

Número:02010411

Valor Total do Empenho:R$ 60.124,99

Valor Total Liquidado:R$ 55.683,01

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.690,12

Dados da Licitação:

Número:01.006/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.103.511,09

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 12.937.737,73

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:081022040101

Valor Total do Contrato:R$ 1.797.779,24

Valor Empenhado:R$ 1.190.928,52

Saldo a empenhar:R$ 606.850,72

Liquidação: 02010411.005

Liquidada em: 27/03/2023

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria

Nota Fiscal: 3997

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 9.612,44

Valor Líquido: R$ 9.612,44

Valor Pago da RP R$ 9.612,44

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Janeiro/2023


Data de Solicitação 16/03/2023


Histórico:

Pagamento referente a aquisição de peças para manutenção corretiva e preventiva do veículo tipo Ônibus, de placa POI - 0246.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#21003FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DE GRANDE PORTE (FURGÕES, ÔNIBUS, CAMINHÕES E PICK-UPS) (UNIDADE)R$ 9.612,441,00R$ 9.612,44
Total BrutoR$ 9.612,44
Total LiquidoR$ 9.612,44
NÚMERO DA NOTA: 3997

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 31/01/2023

Número de Série: 1

Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional

Chave de Acesso: 23.2301.11.487.554/0001-81.55.001.000003997.1.93240008.6

Número do Protocolo: 323230007517300

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
Nenhum registro encontrado.