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- Liquidação Nº 02010423.005
Número:02010423
Valor Total do Empenho:R$ 29.376,66
Valor Total Liquidado:R$ 27.443,33
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01.006/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.103.511,09
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 12.937.737,73
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:081022040101
Valor Total do Contrato:R$ 1.797.779,24
Valor Empenhado:R$ 1.190.928,52
Saldo a empenhar:R$ 606.850,72
Liquidação: 02010423.005
Liquidada em: 15/03/2023Unidade Gestora:
67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFornecedor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 2917
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 1.637,90
Valor Líquido: R$ 1.556,00
Valor Pago da RP R$ 1.637,90
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Janeiro/2023
Data de Solicitação 07/03/2023
Histórico:
Pagamento referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva no veículo tipo ÔNIBUS, de placa POI - 0036.Lista de Itens da Liquidação
Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
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#21002 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DE LUBRIFICANTES E PEÇAS EM VEÍCULOS DE GRANDE PORTE (FURGÕES, ÔNIBUS, CAMINHÕES E PICK-UPS) (HORA) | R$ 163,79 | 10,00 | R$ 1.637,90 | |
Total Bruto | R$ 1.637,90 | ||||
Total Liquido | R$ 1.637,90 |
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 31/01/2023
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: cz5j47vap
Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
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ISS | 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração | Extraorçamentário | R$ 1.637,90 | 5,00% | R$ 81,90 |