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- Liquidação Nº 02010455.011
Número:02010455
Valor Total do Empenho:R$ 544.719,60
Valor Total Liquidado:R$ 544.719,60
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:13.007/2018PP
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 502.800,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 3.146.052,10
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:130119010701
Valor Total do Contrato:R$ 3.146.052,10
Valor Empenhado:R$ 2.148.089,20
Saldo a empenhar:R$ 997.962,90
Liquidação: 02010455.011
Liquidada em: 11/12/2023Unidade Gestora:
59 - FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DE MARACANAÚFornecedor: DIOTEC COMÉRCIO E MANUTENÇÃO E HOSPITALAR LTDA – ME (00.087.877/0001-61)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 14864
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 45.393,30
Valor Líquido: R$ 42.578,92
Valor Pago da RP R$ 45.393,30
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Novembro/2023
Data de Solicitação 01/12/2023
Histórico:
LIQUIDAÇÃO DA NF 14864 CONFORME ITENS DESTACADOS EM ANEXO.Lista de Itens da Liquidação
Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
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#11761 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETICA E CALIBRAÇÃO, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOÃO ELÍSIO DE HOLANDA E HOSPITAL DA MULHER E DA CRIANÇA ENEIDA SOARES PESSOA. (SERVIÇO) | R$ 45.393,30 | 1,00 | R$ 45.393,30 | |
Total Bruto | R$ 45.393,30 | ||||
Total Liquido | R$ 45.393,30 |
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 01/12/2023
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 633190311
Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
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ISS | 702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica | Extraorçamentário | R$ 45.393,30 | 5,00% | R$ 2.269,67 |
IR - PJ | 0003 - Serviços prestados com emprego de materiais | Extraorçamentário | R$ 45.393,30 | 1,20% | R$ 544,71 |