Dados do Empenho:

Número:02010624

Valor Total do Empenho:R$ 134.403,81

Valor Total Liquidado:R$ 70.604,66

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 24.598,04

Dados da Licitação:

Número:001.21.12.13.01

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 11.826.235,56

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 54.989.804,04

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:111021122701

Valor Total do Contrato:R$ 537.615,24

Valor Empenhado:R$ 337.023,79

Saldo a empenhar:R$ 200.591,45

Liquidação: 02010624.004

Liquidada em: 19/05/2023

Unidade Gestora:

14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E FORMAÇÃO TECNOLÓGICA

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Nº da Fatura: 088881548024

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 4.936,80

Valor Líquido: R$ 4.877,55

Valor Pago da RP R$ 4.936,80

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Abril/2023


Data de Solicitação 09/05/2023


Histórico:

Liquidação referente ao consumo durante o mês de Abril/2023. Valor total da fatura: 4.877,55 + Valor da retenção de tributos federais: 59,25.
Lista de Itens da Liquidação
Nenhum registro encontrado.
Retenções
TipoAçãoValor Total
IRRF Outros Rendimentos *Pagar/RecolherR$ 59,25
Total das Retenções: R$ 59,25