Dados do Empenho:

Número:02010644

Valor Total do Empenho:R$ 1.435.987,80

Valor Total Liquidado:R$ 1.425.568,67

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 10.419,13

Dados da Licitação:

Número:1490.18.0918.01

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 1.914.650,40

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 9.892.360,40

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149018092801

Valor Total do Contrato:R$ 9.892.360,40

Valor Empenhado:R$ 8.823.539,85

Saldo a empenhar:R$ 1.068.820,55

Liquidação: 02010644.003

Liquidada em: 14/03/2023

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES OFTALMOLOGICA S/S LTDA (11.029.458/0001-90)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 0364

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 140.000,00

Valor Líquido: R$ 134.120,00

Valor Pago da RP R$ 140.000,00

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Março/2023


Data de Solicitação 09/03/2023


Histórico:

REF. AO INCENTIVO CONCEDIDO ATRAVES DA PORTARIA Nº 2.299 GMMS, DE 30 DE JULHO DE 2018, MÊS DE MARÇO/23.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#11673INCENTIVO CER II (SERVIÇO)R$ 140.000,001,00R$ 140.000,00
Total BrutoR$ 140.000,00
Total LiquidoR$ 140.000,00
NÚMERO DA NOTA: 0364

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 03/03/2023

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: nez7g6um8

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, pronto-socorrosExtraorçamentárioR$ 140.000,003,00%R$ 4.200,00
IR - PJ0003 - Serviços prestados com emprego de materiaisExtraorçamentárioR$ 140.000,001,20%R$ 1.680,00
Total das Retenções: R$ 5.880,00
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
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