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- Liquidação Nº 02010760.002
Número:02010760
Valor Total do Empenho:R$ 43.259,04
Valor Total Liquidado:R$ 43.259,04
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:001.21.12.13.01
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 11.826.235,56
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 54.989.804,04
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:051021122701
Valor Total do Contrato:R$ 216.295,20
Valor Empenhado:R$ 193.629,18
Saldo a empenhar:R$ 22.666,02
Liquidação: 02010760.002
Liquidada em: 20/03/2023Unidade Gestora:
6 - SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E PATRIMONIAISFornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Tipo de Nota Fiscal: Fatura
Nº da Fatura: 202302052849912
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 3.868,00
Valor Líquido: R$ 3.868,00
Valor Pago da RP R$ 3.868,00
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Fevereiro/2023
Data de Solicitação 09/03/2023
Histórico:
Liquidar valor referente ao consumo de energia elétrica Grupo A (CUSD), nº cliente 1505258, correspondente ao mês de Fevereiro/2023.