- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 02010775.003
Número:02010775
Valor Total do Empenho:R$ 9.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 8.069,80
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 930,20
Número:01.006/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.103.511,09
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 12.937.737,73
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:051022040101
Valor Total do Contrato:R$ 232.657,42
Valor Empenhado:R$ 178.412,51
Saldo a empenhar:R$ 54.244,91
Liquidação: 02010775.003
Liquidada em: 17/04/2023Unidade Gestora:
6 - SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E PATRIMONIAISFornecedor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)
Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria
Nota Fiscal: 000004137
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 3.248,64
Valor Líquido: R$ 3.248,64
Valor Pago da RP R$ 3.248,64
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Março/2023
Data de Solicitação 31/03/2023
Histórico:
NF Nº4137Lista de Itens da Liquidação
Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
---|---|---|---|---|---|
#21005 | FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DE PASSEIO (UNIDADE) | R$ 1,00 | 3.248,64 | R$ 3.248,64 | |
Total Bruto | R$ 3.248,64 | ||||
Total Liquido | R$ 3.248,64 |
TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria
Data da Emissão: 29/03/2023
Número de Série: 1
Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional
Chave de Acesso: 23.2303.11.487.554/0001-81.55.001.000004137.1.93240008.6
Número do Protocolo: 323230021446342