Dados do Empenho:

Número:02010797

Valor Total do Empenho:R$ 99.991,60

Valor Total Liquidado:R$ 98.098,22

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.893,38

Dados da Licitação:

Número:001.21.12.13.01

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 11.826.235,56

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 54.989.804,04

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:101221122701

Valor Total do Contrato:R$ 499.958,00

Valor Empenhado:R$ 386.315,36

Saldo a empenhar:R$ 113.642,64

Liquidação: 02010797.005

Liquidada em: 13/04/2023

Unidade Gestora:

62 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Fatura

Nº da Fatura: 300009703313

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 4.880,37

Valor Líquido: R$ 4.880,37

Valor Pago da RP R$ 4.880,37

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Março/2023


Data de Solicitação 10/04/2023


Histórico:

PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA REFERENTE E PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO - DEMUTRAN PARA MARÇO DE 2023,
Lista de Itens da Liquidação
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