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- Liquidação Nº 02010797.007
Número:02010797
Valor Total do Empenho:R$ 99.991,60
Valor Total Liquidado:R$ 98.098,22
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.893,38
Número:001.21.12.13.01
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 11.826.235,56
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 54.989.804,04
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:101221122701
Valor Total do Contrato:R$ 499.958,00
Valor Empenhado:R$ 386.315,36
Saldo a empenhar:R$ 113.642,64
Liquidação: 02010797.007
Liquidada em: 22/05/2023Unidade Gestora:
62 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota
Nº da Fatura: 300071266327
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 4.766,44
Valor Líquido: R$ 4.709,24
Valor Pago da RP R$ 4.766,44
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Abril/2023
Data de Solicitação 10/05/2023
Histórico:
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA REFERENTE E PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO - DEMUTRAN PARA ABRIL DE 2023,Lista de Itens da Liquidação
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Retenções
| Tipo | Ação | Valor Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| IRRF Outros Rendimentos * | Pagar/Recolher | R$ 57,20 |