Dados do Empenho:

Número:02010845

Valor Total do Empenho:R$ 48.067,29

Valor Total Liquidado:R$ 45.866,58

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.200,71

Dados da Licitação:

Número:001.21.12.13.01

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 11.826.235,56

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 42.414.156,91

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:200221122702

Valor Total do Contrato:R$ 192.269,16

Valor Empenhado:R$ 102.250,52

Saldo a empenhar:R$ 90.018,64

Liquidação: 02010845.005

Liquidada em: 19/06/2023

Unidade Gestora:

50 - GUARDA MUNICIPAL DE MARACANAÚ

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Nº da Fatura: 1613746

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 3.837,90

Valor Líquido: R$ 3.733,09

Valor Pago da RP R$ 3.837,90

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Maio/2023


Data de Solicitação 08/06/2023


Histórico:

Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviço de tarifa de energia elétrica do sistema de distribuição - CCER nº 34/2022 (PMM 2002.21.12.27.02) destinados a manutenção e funcionamento das atividades da Secretaria Municipal de Segurança Urbana - Guarda Civil Municipal oriundo do processo de Dispensa de Licitação nº 001.21.12.13.01/DL.
Lista de Itens da Liquidação
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Retenções
TipoAçãoValor Total
IRRF Outros Rendimentos *Pagar/RecolherR$ 104,81
Total das Retenções: R$ 104,81