- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 02010846.006
Número:02010846
Valor Total do Empenho:R$ 15.075,12
Valor Total Liquidado:R$ 12.817,02
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.258,10
Número:001.21.12.13.01
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 11.826.235,56
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 42.414.156,91
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:200221122701
Valor Total do Contrato:R$ 45.225,36
Valor Empenhado:R$ 33.302,72
Saldo a empenhar:R$ 11.922,64
Liquidação: 02010846.006
Liquidada em: 20/07/2023Unidade Gestora:
50 - GUARDA MUNICIPAL DE MARACANAÚFornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota
Nº da Fatura: 300301801763
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 1.347,48
Valor Líquido: R$ 1.227,38
Valor Pago da RP R$ 1.347,48
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Junho/2023
Data de Solicitação 10/07/2023
Histórico:
Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviço de tarifa de energia elétrica do sistema de distribuição - CUSD nº 34/2022 (PMM 2002.21.12.27.01) destinados a manutenção e funcionamento das atividades da Secretaria Muncipal de Segurança Urbana - Guarda Civil Municipal oriundo do processo de Dispensa de Licitação nº 001.21.12.13.01/DLLista de Itens da Liquidação
Nenhum registro encontrado.
Retenções
Tipo | Ação | Valor Total | ||
---|---|---|---|---|
IRRF Outros Rendimentos * | Pagar/Recolher | R$ 120,10 |