Dados do Empenho:

Número:02010951

Valor Total do Empenho:R$ 18.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 17.969,05

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 30,95

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010951.005

Liquidada em: 25/07/2023

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Nº da Fatura: 068460174

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 1.792,86

Valor Líquido: R$ 1.771,35

Valor Pago da RP R$ 1.792,86

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Junho/2023


Data de Solicitação 18/07/2023


Histórico:

REFERENTE ÀS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 0810.21.12.27.02 (CCER) , DECORRENTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001.21.12.13.01-DL, NO MÊS: JUNHO/2023.
Lista de Itens da Liquidação
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Retenções
TipoAçãoValor Total
IRRF Outros Rendimentos *Pagar/RecolherR$ 21,51
Total das Retenções: R$ 21,51