- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 02010951.009
Número:02010951
Valor Total do Empenho:R$ 18.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 17.969,05
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 30,95
Liquidação: 02010951.009
Liquidada em: 21/11/2023Unidade Gestora:
67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Tipo de Nota Fiscal: Fatura
Nº da Fatura: 085384722
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 1.687,97
Valor Líquido: R$ 1.667,71
Valor Pago da RP R$ 1.687,97
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Outubro/2023
Data de Solicitação 17/11/2023
Histórico:
REFERENTE ÀS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 0810.21.12.27.02 (CCER) , DECORRENTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001.21.12.13.01-DL, NO MÊS: OUTUBRO/2023.